你好,借应付账款,贷银行存款做这个就可以的,用当天的汇率, 然后进口进来的。 借库存商品,应交税费,应交增值税进项贷银行存款,应付账款, 当天的汇率有差额的做财务费用里面。

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
请问是不是我收到海关进口增值税专用缴款书就是进口,然后进口如果我是报关单是人民币结算就是不用购汇付汇就是借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进口增值税) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款-人民币 如果公司有相应的外币就是不用购汇,直接付汇 就是借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进口增值税) 贷:应付账款 借:应付账款 财务费用-手续费 贷:银行存款-外币户 如果采购与付款不是同一个月还需要对应付账款调汇,调汇用月末汇率?如果既不是人民币结算也没有相应的外币就多一步购汇借:银行存款-外币户 财务费用-汇兑损益 贷:银行存款-人民币
请问,每次支付外汇换算成人民币,和每次进口报关时,报关单上的增值税完税价格,差异都比较大,(汇兑损益的金额不应该这么大),会是什么原因引起的呢? 比如:2022.12.13支付USD6300,分录如下: 借:应付账款-国外甲公司 6300*当月1号汇率(7.1225)=RMB44871.75 贷:银行存款-美元户 RMB44871.75 2022.12.29报关进口,分录如下: 借:库存商品-A 增值税完税价格+关税 69602.9 应交税费-进项税额 8637.09 贷:银行存款(支付关税)3163.76 银行存款(支付增值税)8637.09 应付账款-国外甲公司 (增值税完税价格)66439.14
请问老师一般纳税人在购进货物的时候,是先预付的全款,分录是借:预付账款 贷:银行存款,然后收到货和发票再 借:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 但是后来采购退货了,该如何做分录呢?
老师您好,请问进口货物,收到海关缴款书,进项税额会抵扣掉。我的分录是 借,库存商品 应交税费 应交增值税 进账税额 贷,应付账款 然后银行扣缴的进口增值税,分录怎么写?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
那每月要做汇兑损益吗
不是同时进来的货,是分批进来的,每月都需要调汇兑损益吗?调的话是应付账款这个科目吗
对的是的,如果有余额的话,需要调整。因为你这个是预付账款。
如果是从去年9月开始分批进口的,当时每月都没有调汇兑损益,是不是要记到以前年度调整损益里?这个汇兑损益可以税前扣除吗?
是的可以的 可以抵扣。
调整的汇兑损益分录,老师能写一下吗?当日付汇率与月未汇率对比是吗?
借预付账款,贷以前年度损益调整, 或者是借以前年度损益调整。贷预付账款,看一下是汇兑损失还是汇兑收益?如果是汇兑损失的话,做第二个汇兑收益的是做第一个
好的老师,谢谢我先试试
不用客气,周末愉快