对的是的,是这么做的。汇算清缴之前,只要收到发票就行,也不单纯看入库。你结转了成本的,这些需要有发票,没有结转成本的可以先没有。

老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
请问,我们是符合条件的小微企业,一般人,12月底有暂估,把1-2月进项票用来冲了,还有54万多暂估,要计算是给税点别人补开票划算还是直接就调增交企业所得税划算,就是看给别人税点合计和调增交企业所得税合计哪个多是吗?如果不补开票,那暂估的库存商品调增应该只影响利润,不影响资产吧?
我们去年12月31日止有3种商品有暂估的,今年1-3月有进项票回来,还不够冲暂估,那就是将去年每种商品的暂估金额-今年1-3月同样商品的进项额=需要在汇缴前补开的发票金额是吗?
请问:24年12月的进项票,我1月入库,2月勾选认证,现在要计算24年12月31日止要补多少进项票冲暂估,是按入库日期来算吧,不是按开票日期吧,就是汇缴前要调整的暂估金额=12月的暂估金额减掉25年1-3月的进项票金额,是看入库日期吧,不是看开票日期吧?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
不是,我的意思是说这些12月进项票,我没入库也没勾选,25年1月才入库,2月才勾选的
不入库也可以勾选 入库也可以不勾选 这个没关系
我的意思是这个:汇缴前要调整的暂估金额=12月的暂估金额减掉25年1-3月的进项票金额,12月进项票,1月才入库的,就可以在12月暂估金额里减掉对吗?
你好可以的 可以这么做的