借:其他应收款 贷:银行存款
借:现金 贷:其他应收款
我进的个小厂,工资2000元一月,老板同意买社保,2015年到现在一直在厂里上班,有劳动合同,但社保去年11月份才买,现在要求厂里补交前几年的社保,经过协商,老板同意补交,但到社保局,去办理,可是需要工资表明细和会计平证,但厂里发工资就是一张纸12个月,每月发工资签手写2000元签个字就用手机转帐,没有什么会计平证,老板跑了2回,我也跑了2回了,难道单位补交社保这么难,现在不知道怎么办,谢谢
我方新公司筹建期,社保没有开户。 现在我方一个人,工程上的,未签任何合同,老板让我每月给做5000工资,但是不发。等完成工程一定任务后,才一起给,可能持续1年。 目前凭证情况:发的工资表是每月跟在凭证后面的,工资发现金。 我作为会计怎么办?出纳岗位怎么处理?
种植菌类成本:1、工资,现场人员、技术人员工员2个+意外险,买社保(公司全额承担,包括个人部份);2、、土地租金,每年1200元/亩*80亩;3、买木粉(种植菌类用),还有一个运费;4、场地要购置小型设备,一次性折旧,记入第一年收成的成本中;5、2个人员包吃住,会有房租和伙食费;6、人力不够的时会找临时工,这部份转给第三方,他们代发;7、种苗款,已付定金。这账务处理怎么做?需要需要设置什么科目?怎么做分录?当月成本需要结转还是等种植出成品再结转?当月不结转的话资产负债表不平,该怎么处理。小型设备折旧费怎么算?谢谢
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
你好!老师!我们公司有一个部门的账务是不对外的,社保费挂扣别的公司买5265一个月。这笔费用每次是现金付给挂扣的公司。这个怎么录凭证。然后5265社保费用里有2265的部分是工人出的这部分又怎么录凭证?
老师,上年度我们已经计提了利息,今年对方开过来了发票,但是没钱支付,这个怎么入账?
个人独资企业的企业所得税是多少
老师好,我从税务认证系统看到这张票,我怎么入账?是法人用的,借:管理费用362.39,进项税32.61贷:现金395(票面总额度)是吗?开的公司抬头发票
老师,我们公司和公司B合作,公司B承办活动,活动收入一共15万元没发票(15万为各个人商家小贩收入,例:卖美食,玩具,娱乐项目等),我们返还给各商家80%一共120000(没有票,挂往来可以不);我们支付给公司B 2万元承办费用(2万元已收到票),剩余钱作为我们收入 老师怎么做账呀
老师个体原来没有进销存账,现在建账了就有进销存了 没建账之前的货现在出库了,没有库存,就出负数了 怎么办
老师您好,我们是小规模纳税人。我们如果要对方的普通发票,对方要我们加税点,否则不给我们开。我的困惑是,我如果不付税点,我会省更多成本啊,何况我又不是一般纳税人,也抵扣不了进项税,我为啥要这个发票呢?谢谢老师
老师,去年购买保险发票保险公司未开,今年可以让他们补开吗?他们不给开的话,应付账款怎么平
请问老师,劳务派遣公司的员工,在我公司,我们交给他们的工资打到他们的账户,用途写工资还是劳务费呢?他们是不是要开发票给我们呢
老师,想咨询一下 外贸出口企业A,报关出口的货款,让外贸企业B收了,B在外国客户那里做了备案,客户只信任B,这种情况货款账务该怎么处理呢?
问下应交税金-应交所得税账面上贷方有8815.12元这个什么意思,还是以前一直挂着怎么调整