那个利息需要对方开票,计入工程的成本
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
一、归集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 贷:原材料(或应付职工薪酬等) 二、按完工进度法和客户进行工程价款的结算 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、期末,按完工进度确认合同的收入与费用 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同毛利(差额) 贷:主营业务收入 四、工程项目完工后,将工程结算与工程施工科目结平 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 贷:工程施工——合同毛利,,,,老师我的问题是这些都是按完工进度算 的,那如果我们给甲方开票了分录怎么写
各位老师,我想请教下建筑企业由于甲方拖欠工程款不付,通过打官司收回了所有结算金额及利息,但是有部分结算和利息没有开票给对方,以后也不会补开,未开票的结算和利息应该怎么做账
老师,那如果先交了房租没有开收据只有银行回单,是不是先做其他应收款后面收到发票再做费用冲减其他应收款
老师先交房租收到了收据,后面开发票,做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面,还是先按银行回单做其他应收款,收到发票再做费用冲减其他应收款
老师,问一下个体户季度开票超过9万所得税税率是多少,具体怎么计算的,比如开票10万
老师我有一个公司现在要年报退税一万二 我不想退 有啥办法
老师,小规模一月的开票额度只有10万吗?
你好,本企业需要给工贸局来一张关于资金奖补的发票需要怎么开具
请问老师待认证进项税额是什么意思呢
劳务派遣公司,差额征税。小型微利企业,年度汇算清缴中应付职工薪酬怎么填?有部分工资是用工单位代发,有部分工资是公司自己发的。还有管理人员工资是公司发的。应该填哪个数呀
24年有补交印花税,还有滞纳金,滞纳金走了以前年度损益科目,25年所得税汇算,滞纳金需要调增吗?理由是什么
企业为员工承担属于个人部分的社保需要纳税调增吗没有做在工资里面,在哪个表调