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你好老师,我问下,我公司是一般纳税人,2月底开票200万,增值税230088.49,没有进项,税款也没交,因为合同没谈拢,3月又把这200万红冲了,4月报税的时候,增值税报表显示为0,但是税费缴纳那里还显示有23万多增值税,这钱必须交了才能退吗

2025-04-08 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 15:14

你好,你开负数的时候它是有留底吗?你看下你的申报表里面是申请退税还是什么情况?

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快账用户5960 追问 2025-04-08 15:17

有留底未交增值税金额,就是那23万多

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齐红老师 解答 2025-04-08 15:19

然后你在下一个月用这个留底抵欠 但是你这个附加税需要正常缴纳的。

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快账用户5960 追问 2025-04-08 15:22

但是现在税费缴纳那里除了有附加税,滞纳金,还有增值税23万,不是一正一副抵消了吗,咋回事

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齐红老师 解答 2025-04-08 15:26

因为这个留底没有自动抵扣。你下一个月申报的时候才能抵扣。

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快账用户5960 追问 2025-04-08 15:31

好的,只能到下个月了吗

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齐红老师 解答 2025-04-08 15:32

对的是的,你这个月还没有留底。这个月申报了之后,下一个月申报的时候才体现出这个留底来。然后用这个留底抵欠。

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