你好,你开负数的时候它是有留底吗?你看下你的申报表里面是申请退税还是什么情况?

请问老师:我们是小规模纳税人,在第三季度收到租金收入24万元,还没有到征收点就不用上缴增值税,但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税,后排查发现发票多开了一家71000元,找到税务说在第四季度红冲发票,这个月就按抄报的数字来交税,因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票,我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师你好,我刚接手一家公司,小规模,去年12月份开了4万的发票,并收到款项,后面因为种种原因,没有谈拢,前财务把4万款项退回去了,但是发票没有红冲,现在报增值税,还是显示4万在那里。请问,我现在如何做账及报税?
一般纳税人属于二手房东,取得进项专票 税率5%,2月错开了5%的专票出去(属于简易征收),交增值税1.2万,3月红冲掉部分5%的专票,重新开具9%的发票(一般计税方法)。因前期有很多留底,无需交税,然而上月多交的1.2万,在增值税申报表一34行(本期应补(退)税款显示为负数-1.2万。这样增值税申报表就审核不通过。请问这种情况怎么修改。谢谢老师指点。
我们是一般纳税人,8月有笔收入开了普票,也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费,把8月的这张发票全额冲红了,且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销,然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万,增值税是2400,给对方退回了21200,无票不含税收入是2万,增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写?
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
有留底未交增值税金额,就是那23万多
然后你在下一个月用这个留底抵欠 但是你这个附加税需要正常缴纳的。
但是现在税费缴纳那里除了有附加税,滞纳金,还有增值税23万,不是一正一副抵消了吗,咋回事
因为这个留底没有自动抵扣。你下一个月申报的时候才能抵扣。
好的,只能到下个月了吗
对的是的,你这个月还没有留底。这个月申报了之后,下一个月申报的时候才体现出这个留底来。然后用这个留底抵欠。