差额计入进货的成本费用
一般纳税人的外贸公司,非生产型,取得进项发票专票以后,发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧?那这样的话,当月的那笔货款要全额交税,然后开发票也要付13个点的税,到时候出口退税却只能退13个点,那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
1,采购合同是410000万含税,印花税是按不含税金额*万三,对吗?2,出口退税有什么要求,如出口10个设备,退税金额只能是这10个设备购入的进项税额吗,出口中支付的各种杂费(图中最后两条),取得的专票税税可以申请退税吗?
老师,我出口退税上个月卡了一个月没退,税局让我把单证备案资料整理好就这个月跟上个月退税合并退给我。但是我发现出口退税申报都是累计的,最高退税只能申请当月的出口销售额*13%,并不是两个月合并的退税额,我是不是申报哪儿有问题?
老师,我出口退税上个月卡了一个月没退,税局让我把单证备案资料整理好就这个月跟上个月退税合并退给我。但是我发现出口退税申报都是累计的,最高退税只能申请当月的出口销售额*13%,并不是两个月合并的退税额,我是不是申报哪儿有问题?
请问,6月份销售的货物出口,发票进项这个月开来的,销售发票也是这个月开,那申请出口退税只能下个月报了增值税以后才能申请出口退税吗?
老师,培训学校学员交了学费,这期没来后期才来上课,这个应该怎么做账?来上课了的做什么科目?
10月份企业所得税,应付职工薪酬科目怎么填啊?
老师,请问房地产中介服务行业,需要差额计税吗?还是按照一般服务业的账务处理就可以了?
老师,查询已经抵扣的发票,在哪里查询
老师,新开的有限公司,怎么备案成一般纳税人
老师,以前年度漏提的折旧该如何补提,对什么方面影响?应该影响不到企业所得税吧?
老师,我上个月已经抵扣的发票,对方今天给冲红了,我这边不需要同意才可以冲红吗
科技公司收到一张信息系统服务发票怎么入账?
老师之前工资计提和发放做错了,反结帐从新做了分录,导致3季度报表申报工资不对了,之前的财务报表可以更正申报吗?
老师,第一季本年累计利润60万,缴纳所得税3万。第二季度本年累计利润20万,不需要缴纳企税对吧?