冲销 2 月错误计提工资分录:做原分录相反分录冲销。 计提 2 月工资:按 2 月实际工资数据正常计提。 计提 3 月工资:按 3 月实际工资数据正常计提。

老师,我们公司前期会计全部把前期个税申报数据填写错位了,相当于3月个税申报的是3月份应该发放的工资,不是3月实际收到的2月份的工资,怎么修改啊?往前变更太多了,能不能计算差额在本月调整后申报啊?
填汇算清缴有个工资这块,每年发工资一般12月才发10月或11月工资,12月没出数据也没法计提,但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个,一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据,里面还带着2021年12月份发放和计提。
公司工资是两个月一发放,我每月都做了计提的账务处理,计提是预估数,现在出现一个问题,我五六月预估的工资比实际发放多出了8万多,请问这个差异怎么调?如果反结帐把六月预估工资调成实际发生的,那么我做的第二季度报表数据都会有变动,改后就和税务报表数据不一致,这样处理对吗?有什么好的方法?
老师您好!想问下之前的会计是2月计提的工资,是用的1月工资数据,那么我现在要改过来,要怎么账务处理才好,谢谢,等于说现在计提3月工资数据,那么实际2月工资数据,放哪里,如果放在3月里面,3月工资数据就太多了
老师您好!请问下前财务之前总是把上月工资当作本月工资处理,报个税也把上月工资数据当本月工资数据申报,那么我现在要从3月工资改过来,需要怎么处理才好,不然每个月成本对不上不能同步,主要是这样
劳保用品、手套可以抵扣进项吗
老师,请问子女专项附加扣除,两个孩子一月是按照4000扣是吧
请问这个月退的款,但是很早以前已经全额开票,这个月只退回了一部分,但是发票在下个月才能红装回来在这个月的时候怎么做分录?
社保缴费工资与实发工资不一致,如何进行拆分
您好老师:我单位工厂院里内部雇车倒运货物,从一仓库倒运至3仓库,做合同时不写具体货物名称,只写单价,税率,和运输路线(例如:吉隆预制板老厂指定货场内)可以吗?因为是长期在我单位院里往来倒运,不确定拉什么货物。
我们公司原来是用小企业会计准则的,然后25年3月份成立的子公司我也用小企业会计准则,现在怎么办,母公司和子公司可以用小企业会计准则吗,还是我26年1月份开始用企业会计准则,需要改怎么科目
老师,请问,我们是一般纳税人,货款跟运费全部一起转给厂家了,但是货款的进项发票跟运费的发票是不同公司,这个要怎么样操作呢
小规模纳税人,第四季度需要交增值税和附加税,12月需要计提吗?怎么做计提和缴纳分录
老师,股东A以专利技术入股的个人所得税可以递延纳税到股权转让时再交,那股权转让时是要交几次个人所得税吗?? 1、投资入股时股东A的个人所得税(评估价-购入专利价格)*20%(已递延) 2、转让股权时股东A的个人所得税(转让价格-投资入股时评估价格-合理税费)*20% 个人所得税递延至股权转让时应交的个人所得税是1+2两条都要交,还是只用交第2条??
老师,我们应收账款超过3年都已经成坏账收不回来了,他们也不会付款,现在用来红冲,以前税和现在又不一样,我们计入坏账准备,营业外支出。明年汇算清缴需要调增吗,如果不需要,需要到税务局去备案吗。
我知道,但是2月做了成本,如果要改,要改好多,能不能不改,有什么更好的办法
同学你好 直接原分录负数红冲再做正确的也可以
主要是从去年11月起直到2月,都是这样,不是一个月这样,所以我也好头痛
这个直接在这个月操作也可以,原分录负数红冲再做蓝字分录
因为以前应付工资,前面会计都是当月计提,当月发放,然后应付工资没有余额的,我现在想正确计提3月工资,但是3月银行流水上面有发2月工资的明细,
同学你好 你有一个月计提两个月的工资就可以了