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老师,我想问一下,比如说,我2024年暂估41万,然后2025年3月份回成本40万,那我是不是应该在2025年冲红暂估的41万,然后做回成本40万,汇算清缴在其他栏次调整1万元,补税,这么理解对吗?

2025-04-13 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 19:58

您好,您说的对的,是这样做得

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快账用户7599 追问 2025-04-13 20:02

那我暂估的时候用的是主营业务成本,那我冲红的时候就用利润分配-未分配利润,回的40万成本也是用未分配利润这个科目,就是不能影响25年的损益对吗

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:05

嗯,是这样的,红冲的时候用以前年度损益调整科目过度,然后转到未分配利润中去;或者直接用利润分配来调整也是可以的。

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您好,您说的对的,是这样做得
2025-04-13
发票到了,借应付账款暂估贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款 发票和暂估是一样的,不需要调增调减。
2025-11-14
2024年暂估的时候怎么做的?
2025-11-14
同学你好,是的,分录正确,你理解也正确。
2022-01-18
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-24
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