您好,您说的对的,是这样做得

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
老师,我去年暂估了一笔材料款200万,今年1月要冲回,其实这笔暂估材料是不会来的,就是为了晚交所得税,那1月怎么做分录?暂估的时候,借:合同成本200,贷:应付暂估款200,然后也相应结转了成本。今年1月想冲回,怎么做?公司用过以前年度损益调整科目
老师 23年公司开发票了 然后暂估的成本35万 然后到今年5月份才刚取回发票(普票) 含税价1万元,然后这个月不是应该报企业所得税年报了吗,我该调增的数是多少啊? 然后就是这个发票我该怎么做账吖 之前的做的凭证是借库存商品:35万 贷应付账款35万 然后结转成本 借主营业务成本35万 贷库存商品35万 我现在发票回来1万 我该怎么做凭证啊
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
老师,我想问一下,比如说,我2024年暂估41万,然后2025年3月份回成本40万,那我是不是应该在2025年冲红暂估的41万,然后做回成本40万,汇算清缴在其他栏次调整1万元,补税,这么理解对吗?
A和b是一个建材公司,里面经营范围有运输,现在A和b又打算开一个贸易公司,里面也包含了运输,这样可以吗
老师,您那有个人向公司借款的协议吗
老师我们厂房有扣压机设备 给他买的一个扣压时咋接受力的一个顶块 算是个备件 现金流我该归入哪里
老师请问一下,,总公司付款,发票开个分公司可以吗
非公司交社保人员他出差的火车票可以做公司成本吗?
请问收到员工意外险发票,公司怎么做账?
老师您好,我们公司厂房是自己建的,无形资产是1500多万,在建工程里的固定资产是300多万,房产税税务局按照1800多万记提,这个是怎么算的,但是我在建工程里吗还有一些数据,怎么处理呀
今年4月份收到的发票,但是今年款没付出去。要明年才付,是不是今年要叫对方先把发票红冲掉
老师,今年5月份有股权转让,本年利润有8万元。。这个会涉及到什么业务?
你好老师,公司自己种植蔬菜,用这个蔬菜去加工13%的预制菜,过程中可以加计抵扣增值税吗?是不可以加计扣除是吗?
那我暂估的时候用的是主营业务成本,那我冲红的时候就用利润分配-未分配利润,回的40万成本也是用未分配利润这个科目,就是不能影响25年的损益对吗
嗯,是这样的,红冲的时候用以前年度损益调整科目过度,然后转到未分配利润中去;或者直接用利润分配来调整也是可以的。