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老师好,请问应付职工薪酬科目里,五险一金,在借方有一百多块钱的余额,这个该怎样把这个账平了。具体分录该怎么处,谢谢

2025-04-15 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 09:36

借管理费用-其他 贷应付职工薪酬-应付工资

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快账用户3064 追问 2025-04-15 09:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-15 09:37

不客气祝你工作顺利加油

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相关问题讨论
借管理费用-其他 贷应付职工薪酬-应付工资
2025-04-15
同学,你好,那说明应付职工薪酬借方多出来,要贷方增加 借管理费用 贷应付职工薪酬
2021-01-13
你好,你说的这种情况,是两个科目都需要写的。
2024-04-15
你好,你看一下是不是你们有工资没有支付,如果不支付的话,你可以借应付职工薪酬贷营业外收入。
2021-04-06
你好,就是少做了计提是吗?借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。
2023-02-24
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