借管理费用-其他 贷应付职工薪酬-应付工资

各位老师,大家好,我新接的账务,前会计应付职工薪酬下面,养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额,这个是怎么回事,如果要把账调平的话,怎么调呢,请各位老师赐教一下,谢谢
老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
老师您好,我因为少计提了个税,然后实际缴纳的时候有差额,然后我就做了以下分录,现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额,这个我现在应该怎么调整呢
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
本月总分红130977,占股百分之十二点五分红16372,有七个股东,总投资3200000,要算一股多少钱怎么算啊?
老师,海南能不能自由兑换货币
老师您好,老板又开了一个新公司,老公司是卖医疗器械的的,老公司的研发工程师做了运动产品,放到新公司卖,新公司要具备什么条件才可以卖并且开销售发票呢?目前新公司一个员工也没有呀,老公司做医疗器械的又不可以卖运动产品呀
老师您好,我理不顺了,,老板又开了一个新公司,没有采购,把老公司的东西在新公司卖并且想开发票,我怎么感觉不对头,没有一个员工也没有一个人交社保,老板是法人,老板娘是财务负责人。应该怎么操作才可以呀?谢谢老师
老师,新增值税法劳务费怎么开票?
老师,想请教一下,公司有一些不买社保的人员,发放工资可以通过对公账户发放吗?这群员工申报个税也需要申报吗,能否在企业所得税税前扣除?还有其他操作正规没有税务风险的方式?
你好老师 转让时企业账面净资产是不是所有者权益
老师,中级精讲课26年的什么时候开始,
我们公司本来就是亏损,但是汇算清缴肯定会有调增调减的项目,那这个调整之后要怎么做,财务报表才会和调整之后一致
老师好,公司申请了科小,汇算的时候必须要申报研发那张表吗?申报科小成功了,但是没有研发费用发票
好的,谢谢
不客气祝你工作顺利加油