你好,是的,正常是会有提示的。

比如她打了20万给劳务派遣公司,其中2万是服务费,18万是工资支出,那这时是不是就要差额开票?这时就在开票系统选择差额开票,收入总额填进去,工资支出填进去,剩下差额就交增值税?那劳务派遣是小规模,差额收入不超过30万季度是不是也免增值税,那开差额开票这个功能需要去税局备案吗
比如她打了20万给劳务派遣公司,其中2万是服务费,18万是工资支出,那这时是不是就要差额开票?这时就在开票系统选择差额开票,收入总额填进去,工资支出填进去,剩下差额就交增值税?那劳务派遣是小规模,差额收入不超过30万季度是不是也免增值税,那开差额开票这个功能需要去税局备案吗,老师
老师您好!咨询一下,个人开具了一张1500元劳务发票给企业,个人开具的时候已经交了这个个税。企业这边次月是不是在自然人个税系统还需要申报个税?如果申报了,这个个税会不会重复?
老师,我们是总包开票200万,收到分包方给我们开的发票,专票70万,普票10万,异地预交的时候我是减去70万还是80万再预交吗?那这专票70万预交的时候已经从总额200万减去了,按200-70=130来预交了2个点增值税,我们当地下月申报这个月增值税的时候,这70万的发票我可以再勾选认证吗?不会重复税额吗?就是我异地已经减去70万再预交了,所属地申报减去预交的税额再减去认证的专票税额(认证的70万税额会不会跟预交的重复了)
公司10月红冲了一批往年的发票,但10月发票额度不够,剩下一部分在11-12月两个月中重开了,那这部分重开的销售额和税额应该填哪个表哪个行次?按电子税务局自己抓取的数据,我们又要重新交一次增值税,那不是重复交税了吗? 比如: 10月红冲(-61.84万,税-4.39),重开(40.61万,税2.53),税务系统抓取的数据(销售额0,税0)。 11月重开5.82万,税务系统抓取的数据(销售额5.82万,税0.5),11月重开的5.82万又重复交一次增值税。 综上所述,10月的申报表是不是填错了,现在要怎么改?
您好老师,我这边3季度成本结转多了亏损比较多现在需要调个账,现在还可以改3季度申报表吗,有没有什么风险,调前后都不需要缴纳所得税
老师,所得税申报表中附报事项是什么意思?
老师好,请问公司注销,税务已经注销了,拿到了清税证明,工商注销的时候,报表上有大额其他应收款应该怎么处理呢?
老师,实际已发年终奖3万,请问个税申报时,应该怎么报?报多少?
老师您好,我们老板有两家公司,一家公司开给另一家公司发票,服务费发票,然后公司开票做借应收账款,收到钱冲应收账款,但这家公司吴成本,每个月计提结转是劳务成本,应付职工薪酬,借主营成本,到劳务成本,也就是说贷方应付职工薪酬一直挂账,客服借方应收冲贷方应付职工薪酬呢,不然借方应收挂账,贷方应付职工薪酬挂账,因为开具的是服务费发票,不是劳务发票,但实际上付的是这个发票金额对应的钱
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?