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3月取得监理发票2万,4月才支付,3月要不要做取得发票的那笔账?怎么写分录呀

2025-04-16 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:52

同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款

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快账用户1004 追问 2025-04-16 15:53

工地的监理费

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快账用户1004 追问 2025-04-16 15:53

那我等4月再做账可以吗?那就是下一个季度了

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:54

同学,你好 借:工程施工 贷:其他应付款

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快账用户1004 追问 2025-04-16 15:59

1月付的第一笔款是这样的,3月收到2.5万发票,但款是4月支付的,那要怎么做?

1月付的第一笔款是这样的,3月收到2.5万发票,但款是4月支付的,那要怎么做?
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齐红老师 解答 2025-04-16 16:00

同学,你好 3月收到发票 借:在建工程   2.5 贷:应付账款  2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户1004 追问 2025-04-16 16:23

那我的在建工程金额不是多了吗?总共合同款才7万,借方再加就有9万多了

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:42

同学,你好 你1月份做的分录是什么意思?没有发票,暂估的吗?

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快账用户1004 追问 2025-04-16 20:05

合同款是7万,这个是1月份支付的款1.4万,3月份收到2.5万发票,4月份才支付,这个要怎么做?

合同款是7万,这个是1月份支付的款1.4万,3月份收到2.5万发票,4月份才支付,这个要怎么做?
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齐红老师 解答 2025-04-16 20:16

3月收到发票 借:在建工程 -2.5 贷:应付账款 -2.5 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款

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