同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款

老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
3付一笔技术服务费25万,4月发票开具过来。发票的服务期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分录,还有怎么做分摊的分录
老师你好,我想问下比如2月份取得专用发票,3月份认证抵扣,那这两笔分录应该怎么写?
老师你好 请教一下 23年度财务费用没有取得发票 24年3月才知道需要取得发票才能税前列支,也取得专用发票了 因为进项税额不是很大 想直接做到24年 应该怎么做分录合适
老师: 我2月付2.11-8.12房租164万未取得发票,在3月份取得发票进账税额70371.53元,3月销项税额28128.19元 请问税务过程分录怎么做
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
工地的监理费
那我等4月再做账可以吗?那就是下一个季度了
同学,你好 借:工程施工 贷:其他应付款
1月付的第一笔款是这样的,3月收到2.5万发票,但款是4月支付的,那要怎么做?
同学,你好 3月收到发票 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款
那我的在建工程金额不是多了吗?总共合同款才7万,借方再加就有9万多了
同学,你好 你1月份做的分录是什么意思?没有发票,暂估的吗?
合同款是7万,这个是1月份支付的款1.4万,3月份收到2.5万发票,4月份才支付,这个要怎么做?
3月收到发票 借:在建工程 -2.5 贷:应付账款 -2.5 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款