同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款
1月支付了3000元维修费 但是没有取得发票 到3月份发票开过来了 1月和3月会计分录分别怎么做 怎么处理
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
3付一笔技术服务费25万,4月发票开具过来。发票的服务期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分录,还有怎么做分摊的分录
老师你好,我想问下比如2月份取得专用发票,3月份认证抵扣,那这两笔分录应该怎么写?
老师好,请问医疗器械销售公司,经营范围就是医疗器械销售,公司购入了海参,收到增值税专用发票,不卖出海参的情况下,怎么做账才能抵扣这个海参的进项税?谢谢老师。
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师,我们加油充值对方先开票了,是带税率的普票,我们是直接把这个金额入账吗
给客户买的东西怎么做账
老师好,能帮我看一下这个固定资产清理的分录对吗?
假如三季度买车,金额30万,三季度预缴所得税时填一次性扣除,填之前应纳税所得额10000,填之后实际利润额是-29万吗
老师,请问下我们公司占用村民的田地架电线杆的补偿款是按着我们的劳务收入的比率补偿给村民的,应该计入成本还是营业外支出?
老师你好咨询一下,我的账上的税金比电子税务局的税金多了7角钱,账上该怎么冲减一下,凭证该怎么做
老师,这家公司业务和员工很少,员工六到七月份出差的费用,8才开到票,8月记账和报销这6和7月份的费用没问题吧
老师您好,小规模信息技术咨询服务主营,开服务类发票,税率是多少呢
工地的监理费
那我等4月再做账可以吗?那就是下一个季度了
同学,你好 借:工程施工 贷:其他应付款
1月付的第一笔款是这样的,3月收到2.5万发票,但款是4月支付的,那要怎么做?
同学,你好 3月收到发票 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款
那我的在建工程金额不是多了吗?总共合同款才7万,借方再加就有9万多了
同学,你好 你1月份做的分录是什么意思?没有发票,暂估的吗?
合同款是7万,这个是1月份支付的款1.4万,3月份收到2.5万发票,4月份才支付,这个要怎么做?
3月收到发票 借:在建工程 -2.5 贷:应付账款 -2.5 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款