同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款

老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
工地的监理费
那我等4月再做账可以吗?那就是下一个季度了
同学,你好 借:工程施工 贷:其他应付款
1月付的第一笔款是这样的,3月收到2.5万发票,但款是4月支付的,那要怎么做?
同学,你好 3月收到发票 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款
那我的在建工程金额不是多了吗?总共合同款才7万,借方再加就有9万多了
同学,你好 你1月份做的分录是什么意思?没有发票,暂估的吗?
合同款是7万,这个是1月份支付的款1.4万,3月份收到2.5万发票,4月份才支付,这个要怎么做?
3月收到发票 借:在建工程 -2.5 贷:应付账款 -2.5 借:在建工程 2.5 贷:应付账款 2.5 4月支付 借:应付账款 贷:银行存款