你好,民非组织会计制度做账的话,你没有营业外收入,做到其他收入里面

增值税减免的税收在企业所得税汇算清缴表里的其他业务收入的哪一类填写
民非组织的捐赠收入免企业所得税吗?汇算清缴申报表减免填哪张表
税收减免增值税的营业外收入在汇算清缴里填哪个表的哪一栏
我们是非营利组织协会,会费收入在企业所得税报表里应该填在不征税收入里还是免税收入里
增值税那个税收减免,汇算清缴一般企业收入,营业外收入要填在哪个位置,是其他吗
工资是每月计提,还是发放的时候计提?
老师公司的股东个人干活不是公司行为可以通过电子税务局APP给他人开具电子发票吗
学有优教为什么收不到验证码
去年的费用在今年汇算清缴前取得发票能抵去年的费用,是什么意思?现在已经做完去年的汇算清缴了,去年的发票在今年5月31日前取得还能抵去年的费用吗?
银行收到退回的个税手续费,怎么申报增值税?
老师,这个月4月申报公司工会经费时,是按上个月即3月份实际发放的工资数计提还是按3月份公司实际产生的工资计提?
刘宏伟老师老说的,年终结账课,在会计学堂哪里找到?
员工外出跑业务发生的住宿服务费和汽油费可以抵扣吗?
请问一下收到固定资产只有半台的发票,还有半台后面再开,那我现在做账是入一台还是半台
请问印花税的计税金额看哪个数据
其他费用有单独其他费用填写的 看图
会计报表有,但是所得税年度申报表主表没有,主表怎么填
填写到销售费用里面。
增值税免税收入填哪里
你好营业外收入里面。
把23年所得税做到24费用里,这部分是要做调增可以这样处理吗?
可以的,就是需要调增
业务招待费7989.88税收允许扣除金额自动显示646.53,问这个数怎么算出来的?收入129306
收入129306×5‰,算出来的金额 和 7989.88×60% 对比,哪个小填写哪一个。
其他费用(23年所得税)填在销售费用里填不了,销售费用,研发费用这些栏不让填数据
放到管理费用里面去。你的主表哪一行能填写?