你好,民非组织会计制度做账的话,你没有营业外收入,做到其他收入里面

请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
其他费用有单独其他费用填写的 看图
会计报表有,但是所得税年度申报表主表没有,主表怎么填
填写到销售费用里面。
增值税免税收入填哪里
你好营业外收入里面。
把23年所得税做到24费用里,这部分是要做调增可以这样处理吗?
可以的,就是需要调增
业务招待费7989.88税收允许扣除金额自动显示646.53,问这个数怎么算出来的?收入129306
收入129306×5‰,算出来的金额 和 7989.88×60% 对比,哪个小填写哪一个。
其他费用(23年所得税)填在销售费用里填不了,销售费用,研发费用这些栏不让填数据
放到管理费用里面去。你的主表哪一行能填写?