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民非组织所得税汇算清缴,增值税减免收入填在营业外收入里吗?其他费用填在哪里?

2025-04-16 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 16:16

你好,民非组织会计制度做账的话,你没有营业外收入,做到其他收入里面

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:17

其他费用有单独其他费用填写的 看图

其他费用有单独其他费用填写的
看图
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快账用户5504 追问 2025-04-16 16:23

会计报表有,但是所得税年度申报表主表没有,主表怎么填

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:28

填写到销售费用里面。

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快账用户5504 追问 2025-04-16 16:32

增值税免税收入填哪里

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:37

你好营业外收入里面。

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快账用户5504 追问 2025-04-16 16:44

把23年所得税做到24费用里,这部分是要做调增可以这样处理吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:45

可以的,就是需要调增

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快账用户5504 追问 2025-04-16 16:57

业务招待费7989.88税收允许扣除金额自动显示646.53,问这个数怎么算出来的?收入129306

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:58

收入129306×5‰,算出来的金额 和 7989.88×60% 对比,哪个小填写哪一个。

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快账用户5504 追问 2025-04-16 17:10

其他费用(23年所得税)填在销售费用里填不了,销售费用,研发费用这些栏不让填数据

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:10

放到管理费用里面去。你的主表哪一行能填写?

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