预收借方明细余额调到应收借方
预付贷方明细余额调到应付贷方

老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数。给我,我这边录入进去,试算不平衡,请问是需要怎么调整
老师你好!请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目,是不是需要调整到其他应收款款科目
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我们资产负债表,当时调整过,有一个差额我给调到预付账款了,但是没有调对应的科目,现在银行问我原因,我怎么解释比较好呢
老师,你好,我们前几个月充加油卡的钱时,分录这样写:借:业务活动费用,贷:银行存款。后来审计说我们没有按权责发生制记账,应该把费用放在预付款。现在油卡中还有余额,请问,我怎么把这个余额调整到预付款科目,分录怎么写?谢谢老师解答。
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
老师,他们说按比例调,没有说全部调成应收应付款
请问这个比例多少合适,是占销售收入的比例吗?
抱歉,这个不清楚了,可再咨询下银行方