你好,那就冲了原来的暂估,正常做在25年

老师你好,2024年5月份做2023年汇算清缴时未取得发票,我纳税调增了,8月份该项成本票又取得了,那我这边,汇算清缴是要去大厅修改2023年汇算清缴报表还是在2025年做2024年汇算清缴时再调减?
2024年暂估的成本在2025年5月30汇算清缴前未取得发票,做了调增,假设2025年6月1日后又取得了该笔发票,该怎么做?
2024年的暂估/预提发票,企业所得税汇算清缴截止日(2025年5月31日)没有补齐暂估/预提发票,也没做调增,而是在2025年7月30日才补齐,有什么风险?
2025年5月30日之前取得的发票在2024年汇算的时候,会计分录怎么做呢
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
电商盈亏平衡表如何计算
勾选了进销发票,但是报增值税的时候进项税额不会跳出数据来是什么原因
机器维修开票项目大类选什么老师
计提工资的时候,社保和公积金这里怎么写分录
换个老师,老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
个税退税在自然人扣缴端哪个模块里面
嗯?比如以前分录是 借:主营业务成本100万 贷:暂估应付100万,汇算清缴的时候调增了100万,6月后又收到了这笔发票,账上我是计划做成 借:暂估应付100 贷:应付(供应商)100 ,借: 进项 借:成本(负数),可是税务上是不是需要调整2024年度的汇算清缴数据?
那你可以调减回去这个
老师麻烦你说清楚点?什么调减回去这个?哪个?账面和税务分别怎么做?
你后来来的发票只可以做到25年
因为24年已经纳税调增,
我知道发票做到25年,我是说税务上面怎么做?需要再次修改24年的汇算清缴吗
不需要的,25年正常做就可以啦