你好,那就冲了原来的暂估,正常做在25年

老师您好,请问季度申报。第四季度企业所得税报表,其中已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付的应付薪酬金额都按照第四季度10-12月金额填写还是全年的1-12月,第三季度我是按照1-9月填的会不会填错了
老师好,2023年到2024年工资没发,25年汇算调增了,今年发放了一部分,今年汇算账载金额怎么填?
老师您好还有个问题 去年的成本票 今年结转成本可以吗 还是去年的成本走
老师12月的账没有销项税额,只有进项税额。那我月底结转增值税怎么做分录
老师,账上的其他应付款-老板,这个钱不还了,我可以在第四季度直接转到营业外收入吗?需要啥证明材料吗
工商年报时社保那块取数时,应该在电子税务局哪里查询,具体查询流程能否发一下
老师,我们是射箭培训机构,和少年宫及小学校合作,有老师过去给他们授课,那么请问这培训的老师工资我怎么记?有几个人是兼职,有几个人在其他单位挂职有社保,我们只给上兼职工伤保险。
老师,其他应付款-老板,这个钱还不上,咋处理好呢?
请问老师,一个季度开了26万免税发票和24万应税发票,这24万应税发票要交增值税吗?谢谢
您好老师,公司没业务一直0申报的,如果有收到一张费用发票没入账还是利润0报的有影响吗
嗯?比如以前分录是 借:主营业务成本100万 贷:暂估应付100万,汇算清缴的时候调增了100万,6月后又收到了这笔发票,账上我是计划做成 借:暂估应付100 贷:应付(供应商)100 ,借: 进项 借:成本(负数),可是税务上是不是需要调整2024年度的汇算清缴数据?
那你可以调减回去这个
老师麻烦你说清楚点?什么调减回去这个?哪个?账面和税务分别怎么做?
你后来来的发票只可以做到25年
因为24年已经纳税调增,
我知道发票做到25年,我是说税务上面怎么做?需要再次修改24年的汇算清缴吗
不需要的,25年正常做就可以啦