你好,你这个业务实际有发生吗?

老师,请问当年的成本发票无法按时取得,年底做暂估入账,次年5月31日汇算清缴结束前取得了部分发票,但款已全部付清,请问汇算清缴未拿到的发票还要调增吗?
老师,请教个问题,去年年底做了20万的预提成本(借:主营业务成本 20万 贷:应付账款—某供应商),由于5月31日前汇算清缴未能取得发票,在所得税汇算清缴填报中成本纳税调减。请问以上情况如何在本月做调整分录?
请问老师,企业在2024年度支出成本,在2025年汇算清缴前未取得发票,汇算清缴也没调增,如果在2025年都没有取得发票,可以修改年报并补交税款吗
请问老师,2024年度已经入成本,但汇算清缴前未取得发票,做了纳税调整,调整后也是亏损,如果在后期取得发票,应该怎么做账
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
实际已生,钱已付,已入帐,但是没有发票,对方一直不开票
你好,这个按照实际先入账。没有发票汇算清缴调整。
已经做的汇算清缴调整,问的是帐务如何处理?
你好这个不需要单独处理,只要看最终汇算清缴之后。要交税还是要补税?就做对应的凭证。
调整的过程你之前有实际发生这个业务就不需要做凭证。