你好,你这个业务实际有发生吗?
去年12月水费,借:管理费用3800 贷:银行存款3800 ,未收到发票,今年5月收到发票,汇算清缴已完成,请问怎么调账,所得税怎么办
老师,请问当年的成本发票无法按时取得,年底做暂估入账,次年5月31日汇算清缴结束前取得了部分发票,但款已全部付清,请问汇算清缴未拿到的发票还要调增吗?
老师,请教个问题,去年年底做了20万的预提成本(借:主营业务成本 20万 贷:应付账款—某供应商),由于5月31日前汇算清缴未能取得发票,在所得税汇算清缴填报中成本纳税调减。请问以上情况如何在本月做调整分录?
你好,一笔款一直未支付挂应付账款,上年度已入成本但没有取得发票,汇算清缴已调增缴税, 此款现在支付还需要对方开具发票吗?如果对方提供了发票,可以在本年度税前扣除吗?
请问下,去年有笔分录,借:主营业务成本 1W 贷:应付账款1W 银行已付了。汇算清缴前发票还没到就调增了。今年24年12月收到了发票,直接入24年成本吗?
售后回租,设备的维修,更换零件的费用,需要哪方出
一个公司对另外一个公司控股,母子公司关系,股权比例需要100%吗
小规模开专票,是不是要着交税?税率是多少?
有个客户他经营了一家超市和一个酒店,我们本来供货的是他的超市,现在他要我们开成他们酒店得发票,这个出委托可以吗?
生育津贴就高原则,工资高于生育津贴,按工资发放,收到社保局打来生育津贴,公司按工资核算发放生育津贴,公司代收代付部分生育津贴,怎么入账处理
老师,请问一下,租赁合同有效期是2025年6月1日-2027年5月31日,那后面的签订合同日期可以写今天吗
老师请教一下,我们公司6年前的弥补亏损现在不能用了,导致清算的时候产生了税款,这个怎么办
老师,24年底计提的年终奖100万,25年5月发放了80万,调整分录是可以直接做管理费用和应付职工薪酬负数么?还是必须要用以前年度损益调整科目? 另外年报的时候是24年调增100万,25年年报不用调。发完工资正常做借应付职工薪酬,贷银行就可以么?
24年实物这道真题,分次付息,到期还本,为怎么是用其他债权投资下的应计利息,不应该是应收利息吗?
请问支付给代账公司帮我公司劳务派遣年审的费用计入什么会计科目?
实际已生,钱已付,已入帐,但是没有发票,对方一直不开票
你好,这个按照实际先入账。没有发票汇算清缴调整。
已经做的汇算清缴调整,问的是帐务如何处理?
你好这个不需要单独处理,只要看最终汇算清缴之后。要交税还是要补税?就做对应的凭证。
调整的过程你之前有实际发生这个业务就不需要做凭证。