是的,借银行存款贷利润分配未分配利润

我的2023年年末未分配利润是100万,其中包含2023年我预提了费用12万,在2024年一月份收到了2023年费用发票8万,我做的分录是在01月先把预提的费用分录冲销借其他应付款-预提费用12万,贷:利润分配-未分配利润12万,收到的费用发票分录是,借利润分配-未分配利润,应交税费-待抵扣进项税额,贷:库存现金。目前看报表2023年年末的报表体现未分配还是100万,2024年02月份报表,假如一月二月合计的本年利润是20万。2月末的资产负债表报表未分配利润应该是100+20+12-8=124万,那么五月底之前的汇算清缴提报报表是选择区间2023.01.01至2023.12.31还是哪个区间呢,如果按照2023年的区间选择的话,那未分配利润就不准确了呢。老师看看我上面表达的有没有问题?详细给指点一下?感激!
1.跨期取得的发票未在当年确认费用借:以前年度损益调整 贷:库存现金(银行存款)2.跨期取得的发票,费用已经在上年做了预提:预提分录:借:成本费用类科目 贷:其他应付款01若在汇算清缴之前取得发票冲销预提费用的科目,然后正常做费用即可,这样汇算清缴是不用做处理的 还有一种说法是区别于会计准则和小企业会计准则 去年暂估费用成本发票 24年汇算清缴前收到发票 小企业会计准则 去年暂估22万 借:应付账款~暂估款22万 贷:利润分配~未分配利润22 实际收到费用成本发票14万 借:利润分配~未分配利润14万 贷:应付账款 14 老师,以上两种做法那个才是正确的呀?
老师,民非企业,民非企业,民非企业,我现在正在调 账,有一笔2021年费用4万元,21年发票就给了发票是21年就已经开 了,也取得了发票,发票都都附在凭证后面了(6万),但是由于会计问题,其中4万没有给入费用,导致现在一直挂账。21年账务处理:借:其 他应收-A公司 4万元。贷:银行存 款,我现在怎么处理呢?会计和税务上分别怎么处理,麻烦老师详细解答
24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000,这五万没取得发票;1月收到5000退费,小企业会计准则,分录是不是需要写贷利润分配未分配利润,不能写借管理费用负数啊,因为跨年了。进行24年企业所得税汇算清缴,需要纳税调增五万还是四万五呢
24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000,这五万没取得发票;1月收到5000退费,小企业会计准则,分录是不是借管理费用负数呀。进行24年企业所得税汇算清缴,需要纳税调增五万,2025年汇算清缴,纳税调减5000吗
老师,新建厂房的内部装修计入房产原值吗
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
取得的发票贴到12月记账凭证后还是25年1月记账凭证后面呢
25年1月的调整记账凭证后面