您好,这个可以的,因为在建工程不是损益科目,不用在本期就暂估金额
老师我购买设备10万,支前预付款我入了在建工程 借在建工程1万, 货银行存款1万, 现在付尾款9万,收到发票,我可不可以这样做 借在建工程8.7万, 应交税费一应增(进项)1.3万, 贷在建工程1万 银行存款9万
老师,一笔工程服务费22000,前面未收到发票,先付了11000元,分录借:预付账款11000 贷银存11000 下个季度收到发票22000时,我们又把剩余的11000元支付了,这个时候的分录该怎么做呢
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,新办公室采购了10件家具,本月付了一半款,家具在月底月初陆续到货,下个月会支付剩余款项,款项全部支付完才会开发票。请问,这个月能否先 借:预付账款 贷:银行存款, 下个月等发票到了, 借:固定资产 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 贷:银行存款(剩余款)。这样做分录可以吗? 主要由于这个月系统里的固定资产卡片里让填“未税成本”,但没有发票没法确定金额,也没有好办法创建固定资产卡片。
1)购入原材料一批,材料价款600000元,增值税78000元,共计678000元,原已预付材料款195000元,余款483000元用银行存款支付,材料未到。(2)收到原材料一批,实际成本360000元,计划成本345000元,材料已验收入库,货款已于上月支付。(3)购入不需安装的设备一台,价款270000元,支付的增值税35100元,支付包装费等3300元。价款、增值税及包装费等共计308400元均以银行存款支付。设备已交付使用。(4)购入工程物资一批,价款390000元,增值税50700元,均已用银行存款支付。(5)收到银行通知,用银行存款支付到期的商业承兑汇票450000元,偿还应付账款255000元。(6)销售产品一批,销售价款1200000元,应收取增值税156000元,产品已发出,价款尚未收到。(7)从银行借入3年期借款1500000元,借款已存入银行,该项借款用于购建固定资产。(8)在建工程应付工资1230000元。(9)一项工程完工,计算应负担的长期借款利息480000元。该项借款本息未付。(10)一项工
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
老师请问新仓房购买的家具发票未到尾款未付是否也可以按这种思路来入账呢
您好,是的,家具在我们开始办公月就要折旧摊销,也就是这些固定资产或长期待摊销费用在我们开始摊销时就要暂估了全部的金额,不管发票有没有来
老师请问如果新建仓房采购了部分零星材料,材料已使用,但款未付,该怎么入账呢?
您好,这样说,如果买的东西是记入损益科目的,因为权责发生制,就要暂估在当期的, 不是记入损益科目 的,可以先挂在往来科目
哦哦,入费用谢谢老师
哦哦,入费用的话,发生当月就要暂估了,因为是权责发生制嘛