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老师我司建设新仓房采购材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,发票未到, 借:预付账款50000 贷:银行存款50000 付完尾款收到发票时一起 借:在建工程柴油 贷:预付账款,这样可以吗?

2025-05-05 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-05 16:25

您好,这个可以的,因为在建工程不是损益科目,不用在本期就暂估金额

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快账用户1863 追问 2025-05-05 16:28

老师请问新仓房购买的家具发票未到尾款未付是否也可以按这种思路来入账呢

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齐红老师 解答 2025-05-05 16:29

您好,是的,家具在我们开始办公月就要折旧摊销,也就是这些固定资产或长期待摊销费用在我们开始摊销时就要暂估了全部的金额,不管发票有没有来

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快账用户1863 追问 2025-05-05 17:39

老师请问如果新建仓房采购了部分零星材料,材料已使用,但款未付,该怎么入账呢?

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齐红老师 解答 2025-05-05 18:14

您好,这样说,如果买的东西是记入损益科目的,因为权责发生制,就要暂估在当期的, 不是记入损益科目 的,可以先挂在往来科目

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快账用户1863 追问 2025-05-05 18:28

哦哦,入费用谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-05 18:29

哦哦,入费用的话,发生当月就要暂估了,因为是权责发生制嘛

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