你好,不需要安装的设备不用在建工程,预付做预付账款就行了

老师我购买设备10万,支前预付款我入了在建工程 借在建工程1万, 货银行存款1万, 现在付尾款9万,收到发票,我可不可以这样做 借在建工程8.7万, 应交税费一应增(进项)1.3万, 贷在建工程1万 银行存款9万
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
筹建期改造旧厂房收到工程款150万专票借:在建工程136.5万待认证进项税额13.5万贷:预付账款150万,申请208万实际支付108万,借:应付账款208 贷银行存款108应付账款100,这样做账对吗?
请问各位老师,会计分录这样做对不对啊 2023年1月1日,在建工程发生建筑成本 借:在建工程:1000万 【已开票不含税金额】 借: 进项税额 90万 应付账款–某建筑公司1090万 【按开票金额入账】 2024年1月1日,在建工程达到预定可使用状态,暂估转入固定资产,按暂估金额入账 借:固定资产–房屋建筑物 2000万 贷:在建工程1000万 贷:应付账款–暂估入账1000万【不含税】 2024年3月1日,收到发票109万 借:应付账款–暂估入账 100 借:进项税额 9万 贷:应付账款 109万
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
因为是建设期我就全部直接入在建工程了,准备投产时一次转固定资产,老师那样处理行不行
这样的话也可以吧
那老师我收到了10万的发票,我只支付8万尾款,还有1万保证金1年后付怎么做
借在建工程 9.7万 应交税金一进项 1.3万 贷预付账款 1万 银行存款 8万 其他应付款 ?
老师这个其他应付款应该在哪方
是的,贷:其他应付款
老师不是借增货减吗
其他应付款是负债类科目,贷增借减