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老师你好,我想问一下我们是一般纳税人,上个月我们开出去了销项发票,然后进项发票对方没有开进来。这个怎么处理呀?全额上税的

2025-05-06 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 10:18

是的,全额交增值税

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快账用户8723 追问 2025-05-06 10:20

这个有没有办法处理呀

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快账用户8723 追问 2025-05-06 10:21

老板不愿意交税

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齐红老师 解答 2025-05-06 10:21

没有办法的,没有进项,要交增值税的

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快账用户8723 追问 2025-05-06 16:07

老师,我们把他们的税款扣了。这个月他们也给我们开了发票。这个后期怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:11

税款还需要给对方吗

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快账用户8723 追问 2025-05-06 16:15

这个应该怎么处理呀?这样的话属于重复扣税了

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:19

怎么会重复扣税呢。后期取得专票,是用于抵扣后期的销项增值税

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是的,全额交增值税
2025-05-06
你好,下个月才开进来抵扣不了
2020-04-21
你好,是的,需要全额缴纳税金。对,应该是有相对应进项税额发票开进来
2020-12-05
您好,发票来了直接做转出
2023-02-06
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
2024-12-09
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