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老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账

2025-05-07 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 13:47

这个得红冲暂估的12654 然后再按开票的12738重新做

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快账用户5335 追问 2025-05-07 13:49

实际收货是12654

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齐红老师 解答 2025-05-07 13:50

那为啥和发票不一致?做账是按发票来的

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快账用户5335 追问 2025-05-07 13:50

多开票了

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快账用户5335 追问 2025-05-07 13:51

现在这种情况怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-07 13:51

那数量也多开来了吗

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快账用户5335 追问 2025-05-07 13:53

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-05-07 13:59

那就按发票来做 还没来的就单独做个表登记

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您好 把暂估的分录红冲 然后按照正确的发票入账
2022-05-09
你好,红冲暂估就可以当你暂估的成本也缓冲,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数借应付账款贷库存商品。
2021-09-27
简单做就是直接开票 18681 元,按入库 18681 做账
2024-07-03
您好,那您1更正去年错误年报,或者都计入当期损益
2023-08-09
你是因为领用吗?生产领用了,借生产成本贷原材料做了这个。
2021-09-23
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