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税务局查到说上游公司有问题不让抵扣这张进项发票,要求进项转出,但是这个业务已经付款了,也没有退款。请问要怎么做账务处理?相关分录怎么做呢,

税务局查到说上游公司有问题不让抵扣这张进项发票,要求进项转出,但是这个业务已经付款了,也没有退款。请问要怎么做账务处理?相关分录怎么做呢,
2025-05-09 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-09 10:19

进项税额转出分录 借:相关成本费用科目(根据业务实质确定,比如之前采购用于生产,计入 “原材料” ;若用于办公,计入 “管理费用” 等 ) 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 假设后续缴纳因进项转出导致多缴的增值税 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

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正好当时的分录怎么做的。
2022-06-15
你好 借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费应缴增值税进项转出
2021-10-19
可以做到营业外支出税前扣除
2022-01-14
你可以先转出 如果查实没问题了可以继续抵扣 但是一般走逃的能让你们正常抵扣的不多 
2021-07-22
同学你好 借待认证抵扣进项税
2021-09-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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