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请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,

2025-05-09 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 11:52

同学,你好 都填3的,实际递减3

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快账用户8396 追问 2025-05-09 13:36

就是预缴了多少就写多少是吗

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:37

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 都填3的,实际递减3
2025-05-09
你预缴时多算了,应申报按90万算,多缴的3千可以在下期抵扣或退。
2024-09-03
你好,不对,本期缴纳上期是实际交了多少就填多少,你实际交了1万就应该填1万
2022-03-29
您好,简易征收,您收到的30万普通发票不能抵扣的
2020-12-11
同学你好,先进行抄税工作后,填制附表一,进项税要先进行认证后填写附表二,异地施工预缴增值税3853.21元填写附表三
2021-06-09
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