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老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了

2025-05-09 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 12:10

你好,其实这个你直接红字冲减之前错误的凭证,然后再按照正确的重新做就好了。

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快账用户4604 追问 2025-05-09 12:15

那税务上有没有什么影响,本来是16000的销项税,我抵扣了15800的进项,最后交了200的税。可是有12000的销项错记成待认证进项了,也就是4000的销项抵扣了15800

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:20

你好,你冲减之前的错误的就不会有你后面说的待认证这里了呀。 你先冲减错误的,然后再按照正确的做。

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