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老师你好,24年暂估了成本(借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估)。25年取得该采购成本票这样做账对吗?借:主营业务成本 贷:应付账款 同时冲红24年暂估(借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数)

2025-05-10 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-10 19:38

暂估和发票的金额一样的可以

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您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
对的是的,是这么做的。
2022-07-07
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
你好,是什么情况,把暂估成本直接计入了主营业务成本核算呢?  
2021-08-18
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
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