您好,这个发票可以用的
对方给我们开具专用发票 我们付款的时候必须是用发票上的账户付款 还是可以用公司的一般户也可以付
老师好,问一下,查账征收,付供货商的款,微信截图,对公付款写清楚付的是啥就行,不用对方开发票我们这边也能抵扣成本吗?
老师,我们是购买方,未给对方付款,但是对方给我们开了发票了,后来用私户转的账,没对公付款,就是以后也不能对公付款了,怎么做账?
老师,请问我们公司预付一笔款, 然后对方给我们开发票了,那个预付款是入到预付款,还是收到发票就直接入到费用里面
物流费6000元 ,对公付款开票收我们420元的发票税点费用,我们从公户付款出去去6420,对方只给我们开了6000的发票,这个发票和付款金额有出入,发票是不是应该给我们开6420呀
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
为什么呢,没有用公户付款
只有是发票和支付的一致,能证明付过了,就能,平时那么多费用类的,不可能都用公账付