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老师,之前暂估多了,如何做账

2025-05-14 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 09:49

冲销多暂估,即做相反分录

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快账用户5678 追问 2025-05-14 09:56

去年的暂估,汇算我知道红冲,但是成本成为负数了,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:00

不用处理了,本来就是多暂估了

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快账用户5678 追问 2025-05-14 10:07

主营业务成本在本期是负数了

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:10

是的,只要本年累计是正数,没关系

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快账用户5678 追问 2025-05-14 10:15

今年没有业务,所以是累计负数

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:18

如果这样,若没有做汇算,可通过以前年度损益调整来处理

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快账用户5678 追问 2025-05-14 10:21

汇算还没有做,账做平了在汇算清缴

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:23

借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
汇算按调整后的利润表申报

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