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老师,做了一笔无票收入,然后又给对方开发票了怎么做账呢?

2025-05-14 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 22:59

您好,先确认收入,再红冲,再按发票来写分录 未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用

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您好,先把无票的冲了,再做一个政策的分录
2022-10-11
你好,学员,2021年的无票收入本期冲回,按照发票重新做账即可的
2023-08-22
同学,你好 之前做的无票收入,要红冲的 摘要:红冲暂估
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2023-03-16
同学,你好 24年,可以做无票收入,申报增值税 25年,增值税申报的时候,按照开票金额申报,无票收入里面填写负数
2024-12-28
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