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前年收到一张增值税专票,去年对方企业成为走逃户,税务局让做进项税额转出,并且原材入库部分直接补交增值税,这个分录怎么做

2025-05-16 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 13:39

你好,所得税有让补吗

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快账用户3154 追问 2025-05-16 13:39

补了,调整了23年的年报,补交了所得税和滞纳金

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:40

你好,这样的话,你应该借以前年度损益调整,贷原材料,应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后借,进项税额转出贷,应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:40

最后再缴纳就可以了。

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快账用户3154 追问 2025-05-16 13:41

去年12月交的税,我做的是和之前相反的分录,但是现在报年报时候感觉分录不对,不知道怎么调整

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:48

你好,你去年12月是怎么做的凭证

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你好,所得税有让补吗
2025-05-16
您好,会计分录: 借:原材料-失联不得抵扣进项 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-15
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2025-02-23
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