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老师你好,我去年暂估的成本,现在未取得发票,我现在调账,账务怎么处理呢

2025-05-22 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 14:49

您好,
借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:50

借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配

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快账用户3053 追问 2025-05-22 14:50

也可以是借方红字哈老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:51

是的,是的,就是你说的这样的

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您好,
借:应付账款-暂估
贷:以前年度损益调整
2025-05-22
1、去年分录 借:库存商品 --暂估--- XXX 贷:应付账款--- xxxx 2、今年收票 借:库存商品---XXX 应交税费-进项税额 贷:应付账款---xxxx 3、冲账 借:库存商品 --暂估--- -XXX 贷:应付账款-- -xxxx
2024-04-08
你好,实际没有发生吗?没有发生借应付账款暂估款贷,以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2021-05-12
借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲的,然后再做发票的, 借以前年度损益调整,贷应付账款,这个是发票的
2023-03-28
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
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