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老师,我司24年异地施工预交的企税 2000元。预交当月月底我做结转了,借:所得税费用 2000 贷:银行存款2000 24年全年亏损,现在做退税了。请问钱到账后如何做分录?

2025-05-22 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 15:44

你好,退税后需要调整以前年度损益 贷:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益

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快账用户8789 追问 2025-05-22 15:47

小企业会计准则,我司

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快账用户8789 追问 2025-05-22 15:47

是不是应该借:银行 贷:利润分配-未分配利润啊

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:59

做分录 借:应交税费-企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 收到款 借:银行存款 贷:应交税费-企业所得税

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:59

可以不用以前年度损益中间科目

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快账用户8789 追问 2025-05-22 16:21

老师您这个分录好像有点问题,如果我当月预交 当月未做结转。现在退税分录:借:银行存款 贷:应交税费--应交企税

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快账用户8789 追问 2025-05-22 16:26

如果我当月预交 当月做了结转。现在退税分录就和老师您的分录一样了。

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快账用户8789 追问 2025-05-22 16:26

我错了,老师,我给您说的就是当月做结转了。所以您的分录是对的。

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快账用户8789 追问 2025-05-22 16:26

,如果我当月预交 当月未做结转。现在退税分录:借:银行存款 贷:应交税费--应交企税 这个分录对吗老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 16:40

是这样的,现在退税做分录 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 所得费由于是去年的,用利润分配-未分配利润,小企业会计准则没有以前年度损益科目的公司

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你好,退税后需要调整以前年度损益 贷:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益
2025-05-22
您好,冲掉借所得税费用,负数,贷应交税金,负数,重新做做,借以前年度损益调整,贷应交税金,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
2024-01-11
你好,这样是正确的
2020-09-08
你好,退回的分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2024-07-06
小企业会计准则没有问题,可以的。
2023-10-05
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