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老师,2月份进货老板代付6270元通过银行支付给销售方,3月份销售方才开发票。请问要怎么做这些凭证详细步骤和摘要

2025-05-23 07:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-23 07:22

老板代付货款,借库存商品,贷,其他应付款。6270 3月份销售, 确认xx收入 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户3631 追问 2025-05-23 07:27

老师第一部是公司公账收到老板打款6270,然后在从公账打款给销售方。这个是不是要做凭证然后3月份才收到货款发票,在做凭证

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齐红老师 解答 2025-05-23 07:51

借银行存款 贷其他应付款6270, 借库存商品贷银行存款6270。 摘要分别是借个人的钱 支付货款

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老板代付货款,借库存商品,贷,其他应付款。6270 3月份销售, 确认xx收入 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。
2025-05-23
同学你好 借其他应收款3500 借活动支出20000 贷银行存款203500 20万发票附在这个分录后面 三千五的发票来了之后做分录 借活动支出贷其他应收款3500 这样并且发票附在这个分录后面
2024-02-06
3×80000×13%+7910÷1.13×13%+145000×13%-5200 你计算一下结果同学
2022-10-15
你好,开的是普通发票吗?
2023-11-02
你好,制造费用是要结转到生产成本的,待产成品入库后计入库存商品的成本,销售以后再结转营业成本。
2020-08-24
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