您好,意思是现在才收到发票吗?开的是25年的吗?24年你做了暂估吗?
委托研发成本是在明年发生的,供应商提前在今年开票,今年收到票应入哪个科目?
12月收到供应商销售折让的红字发票怎么入账;24年1月份供应商开具对应的蓝字发票怎么入账
你好,有个公司一直0申报,最近才接过来代理记账,才发现2020年~2022年有开具发票,并且成本不够,需要缴纳企业所得税,2020~2022年对公账户有转账记录(有供应商没有开具发票的),可以先暂估成本到2024年,然后要求供应商开具发票,再缴纳企业所得税吗
老师,2023年别人开的发票我们没有入账,如果在2024年才收到发票然后入账到2024年,我是应该做到以前年度损益,还是可以直接当月的费用成本里面
老师好:供应商2023年12月29日开具的技术服务费发票,由于各种原因,发票入账到2024年1月份可以吗?
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
零基础铸造企业实操课
老师,公司是一家纺织行业,出现色纱改染的话,会计分录应该怎么写呢
老师,高新企业想不享受研发加计扣除,我想调增一部分金额,可以这样增不,
一般 一个地方的供应商 经常被函调 是什么原因?
我们学的时候说增值税销项减进项是增值税专用发票,销项是普通发票也可以抵进项是增值税专用发票的税额吗?
24年账里面有以前年度损益调整。这个金额在25年汇算时需要在汇算表里填写吗?
开票日期是2024年,我刚在电子税务局查到的,是普票,之前会计也没在2024年做暂估
借:利润分配-未分配
贷:应付账款
老师,不能冲今年的暂估吗
这个是去年的发票,入去年好些
发现了好几张这样的发票,总金额大概45万左右,都是去年供应商开具的
这种入去年,汇算清调减吧,这么大的金额
老师,跟汇算清缴有关系,因为2024年没有做暂估
因为这个是去年的发票,可以抵扣企税
可以调减,退税处理
老师,应该填写在汇算清缴表那个表中
在纳税调整这个表的其他第30行这里调减