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企业外购进来一批商品用于给客户送礼增值税视同销售,那么账应该怎么记?

2025-05-26 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 12:53

借库存商品, 贷银行存款 赠送出去,借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项

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快账用户8009 追问 2025-05-26 12:55

这个销项税是怎么提出来的?没看明白。假设购进的商品不含税金额是1000元,增值税是130元,取得增值税普通发票,应该怎么记账?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:02

借库存商品贷银行存款1130 借销售费用 贷库存商品1130 应交税费,应交增值税销项市场价格*13%, 如果是一般纳税人。

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:02

因为你的是普通发票,没法抵扣增值税。

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:04

购进价格是不是市场价?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:08

购入价格和市场价格不一定一样,一个是成本,一个是收入。

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:10

我们经营业务不是销售商品,这个东西买进来的目的就是为了送人的,没有其他用途,我们也不销售

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:16

借库存商品贷银行存款1130 借销售费用 贷库存商品1130 应交税费,应交增值税销项1130*1.1*13%,

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:19

应交增值税销项1130*1.1*13%,为什么*1.1?申报增值税时,不是用购进市场不含税价1000申报增值税吗?增值税销项税额应该是130吧?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:20

不是1000 这个1.1是1+10%, 10%是成本费用率,这个是规定视同销售,如果你没有价格的话,按照成本利润率来计算, 还有你的成本不是1000,是1130。

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:22

那企业所得税也要视同销售申报,那应该怎么报呀?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:25

对的是的,企业所得税视同销售明细表里面有一个税收金额 然后成本在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:26

视同销售收入税收金额1130元,视同销售成本税收金额1130元吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:35

不是 收入1130×1.1,成本是1130 视同销售销售额的确定按下列顺序: 按纳税人最近时期同类货物平均销售价格计算 按其他纳税人最近时期同类货物平均销售价格计算 按组成计税价格计算 组成计税价格=成本×(1+成本利润率)

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:38

就是10%要交企业所得税?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:42

是的对的是的对的。

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:42

你不之前还有一个销售费用,其实并没有交企业所得税,只交了一个增值税。

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快账用户8009 追问 2025-05-26 13:52

账上的销售费用1130+1130*1.1*13%=1291.59,视同销售的成本是1130,可以扣的多了?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:58

可以抵扣的所得税多了

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快账用户8009 追问 2025-05-26 14:18

按成本费用10%计算,是哪个政策?几号文?如果这个物品拿来送给职工的话,增值税要视同销售吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 14:26

税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》(国税发〔1993〕154号)第二条第(四)项规定:“纳税人因销售价格明显偏低或无销售价格等原因,按规定需组成计税价格确定销售额的,其组价公式中的成本利润率为10%。 增值税暂行条例实施细则第十六条,按组成计税价格确定的,组成计税价格的公式为:组成计税价格=成本×(1+成本利润率)

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