你好,这个你可以计入其他收益

老师,财政局拨款给我们公司专款专用,用于我们的费用支出,如工资,办公经费等,但是我们有是企业制,收到款我们借:银行存款 贷:专项应付款,花出去时,借费用,贷:银行,结转时怎么结转?如果结转到营业外收入,是不是就要产生所得税了?
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好老师:小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费和管理费发票,对方也答应可以开物业费和管理费发票,但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款,,但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账,是不是应该直接走收入,可以这笔钱是属于专款呢,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我是代账软件 没有这个科目
你好你有没有其他收入这个科目
没有 收入就只有主营业务收入和营业外收入
你好,那你就记入营业外收入。
可是汇算的时候是不是需要转入收入呢
你好是的,是要做收入的。
可是我这个不是收入啊 我是专款专用到时候转收入不就盈利了吗
你好,这个是不是要交税,要税务局认定。
他这个不交税 政府补助嘛 交什么税
你好,那你填入汇算的免税收入就行。
就是汇算的时候填写免税收入就可以了是吗 现在入账入营业外收入 不影响对吧
你好,这个不影响的了。