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老师想问一下,去年暂估的一笔费用5000元,在今天取得了发票,这个怎么做账务调整

2025-05-27 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 13:00

您好,先把去年的冲掉,再做正数就可以

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快账用户4607 追问 2025-05-27 13:01

然后所得税年报的时候,就按照去年12月的报表来申报就好了对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-27 13:02

是的,按照去年12月的报表来申报

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快账用户4607 追问 2025-05-27 13:02

老师,那这个需要在哪里标注啊?毕竟这笔金额是抵减了去年的所得税的对不

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快账用户4607 追问 2025-05-27 13:03

假如以后被查账,怎么说明这个暂估的费用情况

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齐红老师 解答 2025-05-27 13:04

你后面收到发票了,一般不会说什么

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快账用户4607 追问 2025-05-27 13:06

就是说我们在做账上面是不是要注明什么,可以方便后面查到暂估的发票已经收回了,因为时间一长容易忘记,或者说以后交接给别人,别人也清楚

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齐红老师 解答 2025-05-27 13:11

备注下就可以了,方便自已查账

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您好,先把去年的冲掉,再做正数就可以
2025-05-27
关键是那个暂估是否要支付的?
2024-05-10
您好,在纳税调整这个表的其他第30行
2025-05-29
你好同学!未收到发票的部分做调增处理, 借:未分配利润 贷:管理费用 来了发票记入管理费用。
2024-05-22
你好,没有发票的部分,汇算清缴的时候做纳税调增处理 
2024-05-22
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