自己手工调整利润表,把增值税部分调整到营业外收入
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
小规模纳税人销售二手车,无票收入1000元,在申报增值税的手申报了970.87元(按1000/1.03计算不含税金额)。账务处理是直接通过固定资产清理科目结转到营业外支出,并没有体现营业收入。但是申报企业所得税,营业收入是0(因为本季度没有业务收入),提示:本期增值税申报收入970.87元,企业所得税的营业务收入不应为0.那么要怎么申报企业所得税呢?
老师,我现在做汇算清缴,营业收入有2630517.57元,但是它提示本属期申报增值税收入1881717.57元,相差的正好是没开票收入,这个怎么办,不用管吗?,还需要纳税调增吗?
麻烦岁月静好老师回答: 老师,我现在做汇算清缴,营业收入有2630517.57元,但是它提示本属期申报增值税收入1881717.57元,相差的正好是没开票收入,这个怎么办,不用管吗? 这不是和申报的增值税收入对不上吗,
A和B 2个人合伙开一个有限公司其中A既是股东也是法人那么在进行利润分配时候,是不是A不需要交个人所得税❓为什么?
老师,我是一般纳税人 给员工搭建的工地铁棚宿舍,还在建,收到10万元材料和人工费,要怎么做分录?
您好,本年的工会经费还没缴纳,需要计提吗?还是等明年缴纳时再做费用。
24年12月未开票收入含税价56959.2元,税务局让做未开票收入交增值税,还有房产税24731元也补记到24年12月,汇算清缴做完了怎么更正,记账软件怎么记账呢
老师,您好,我想向您请教一些问题。我马上要接手一个一般纳税人的高新企业的账务工作。我本人是代账的,我以前没有接触过高新企业。请问高新企业在科目设置上,有什么专门的讲究吗?我需要注意什么呢?特此向老师请教。
外贸企业采购用于外销的商品, (1)进项税计入哪个科目?能否计入应交税费-应交增值税-外销进项税科目,还是计入应交税费-待抵扣进项税; (2)当完成进项税勾选认证后,怎样编制分录; 借其他应收款-应收出口退税,贷应交税费-应交增值税-出口退税,同时结转借应交税费-应交增值税-出口退税,借:应交税费-待抵扣进项税红字,这样处理是否正确
老师问一下 母公司的员工报销为子公司购买的商品 在子公司报销可以吗劳动关系不在这子公司,还有差旅费
今年支付了12万的房租,每月1万(今年4月到明年3月),发票已取得,会计让按月摊销,应该怎么做账
根据统计表填写申报表, 这个统计表我要从哪里获取
内账是按照收付实现制还是权责发生制?
意思是汇算清缴的主表营业收入写1254.36,营业外收入写12.54吗?
是的,就是那个意思的哈