您好,这个调减260就可以了
老师,在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入,都有发票,该怎么处理啊?
老师,我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用,会计不小心计入了原材料,然后领料后转入了库存商品,现在汇算清缴这笔怎么办啊?
老师,我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用,会计不小心计入了原材料,然后领料后转入了库存商品,现在汇算清缴这笔怎么办啊? 老师,汇算清缴这笔怎么填写?我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里
老师,请教一下,我们在2021、2022年有费用漏记了,金额是14万多,现在2023年汇算清缴还没有做,目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗?那2023年汇算清缴怎么申报呢?谢谢
请问,2023年调了2021年汇算清缴调增了一个成本票的金额10w,我当时记账凭证应该怎么做,借贷多少,现在是2024年的,前面也没做处理,这个账应该现在 怎么补?
假设现在有一张3年期的国库券,面值100元,票面利率为5%,每六个月付息一次,现在的市场利率为8%,计算该国库券的久期
请问这个选择题选择哪个?
你好,老师。我这边4.1升为一般纳税人。按理来说5月份应该申报4月份增值税。进去显示我没法申报,然后,再进去申报信息看,增值税成了季报,这正常吗
A和B 2个人合伙开一个有限公司其中A既是股东也是法人那么在进行利润分配时候,是不是A不需要交个人所得税❓为什么?
老师,我是一般纳税人 给员工搭建的工地铁棚宿舍,还在建,收到10万元材料和人工费,要怎么做分录?
您好,本年的工会经费还没缴纳,需要计提吗?还是等明年缴纳时再做费用。
24年12月未开票收入含税价56959.2元,税务局让做未开票收入交增值税,还有房产税24731元也补记到24年12月,汇算清缴做完了怎么更正,记账软件怎么记账呢
老师,您好,我想向您请教一些问题。我马上要接手一个一般纳税人的高新企业的账务工作。我本人是代账的,我以前没有接触过高新企业。请问高新企业在科目设置上,有什么专门的讲究吗?我需要注意什么呢?特此向老师请教。
外贸企业采购用于外销的商品, (1)进项税计入哪个科目?能否计入应交税费-应交增值税-外销进项税科目,还是计入应交税费-待抵扣进项税; (2)当完成进项税勾选认证后,怎样编制分录; 借其他应收款-应收出口退税,贷应交税费-应交增值税-出口退税,同时结转借应交税费-应交增值税-出口退税,借:应交税费-待抵扣进项税红字,这样处理是否正确
老师问一下 母公司的员工报销为子公司购买的商品 在子公司报销可以吗劳动关系不在这子公司,还有差旅费
多领的100不用调增吗?这个调增和调减应该填到哪个表哪个部分?财务报表还需要调整吗老师?账务上又应该怎么处理
这个只要调费用,这个领的这个并没有影响损益
会影响成本啊老师
意思是你这个也转到成本中了,是吧
对啊,工程用料
那就一起360调减就可以了
老师,这个100不应该是调增吗?我还想知道这个调增和调减要填到哪个表里,账务处理上需要怎么处理
意思这个账你又调回去了,是吧,那你在纳税调整这个表上面调减60就可以了
纳税调整表的其他30行这里调减60
为什么是60?不应该是160吗老师?我没调账,我问你需不需要调账,账务上面应该怎么处理
不好意思,少打了一个1,是260-100,调减160
账上
借:利润分配-未分配260
贷:其他应付款260
借:库存商品100
贷:利润分配-未分配100