这个之间相互能换货的话可以
老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?
公司执照有管道安装服务但从来没有做过这种业务,现在第一次开了一个管道安装的发票,相当于是用我公司的账户过一笔账,对方只公对公,但是对方要求我公司财务会计在发票上签字,也不要我公司别的经手人签字,这合理吗?会不会有什么责任?钱肯定是打公司账户,但不懂对方为什么必须要我公司财务而不是经手人签字?合同也是公司老总签的,经手人也是员工,对方应该是一个中标公司,我们公司也是一个二级单位,国企,
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
成本会计业务题:B公司生产甲产品,共两个步骤,由一车间、二车间分别进行。两车间原材料或半成品是在开始一次性投入,半成品通过半成品库收发。第二车间所耗半成品按月一次加权平均计算。两个车间完工产品与在产品之间的费用分配采用约当产量比例法。成本计算方法采用综合逐步结转分步法,其他资料见下方表格。1.月初在产品数量(一车间:500,二车间400)。2.本月投产数量(一车间1500,二车间1300)。3.本月完工产品数量(一车间1700,二车间1500)。4.月末在产品数量(一车间300,二车间200)。5.在产品完工率(一车间50%,二车间50%)。要求:编制第一车间产品成本明细账:表格已给出:1.月初在产品成本(直材25000,人35000,制造17500,合77500)2.本月生产费用(材75000,人39000,制造38000,合152000)3.合计(材100000,人74000,制55500,合229500)。4.完工产品产量(材1700,人1700,制1700)。请老师计算转出半成品成本和在产品成本也要分别计算材料,人工,制造费用的
成本会计业务题:B公司生产甲产品,共两个步骤,由一车间、二车间分别进行。两车间原材料或半成品是在开始一次性投入,半成品通过半成品库收发。第二车间所耗半成品按月一次加权平均计算。两个车间完工产品与在产品之间的费用分配采用约当产量比例法。成本计算方法采用综合逐步结转分步法,其他资料见下方表格。1.月初在产品数量(一车间:500,二车间400)。2.本月投产数量(一车间1500,二车间1300)。3.本月完工产品数量(一车间1700,二车间1500)。4.月末在产品数量(一车间300,二车间200)。5.在产品完工率(一车间50%,二车间50%)。要求:编制第一车间产品成本明细账:表格已给出:1.月初在产品成本(直材25000,人35000,制造17500,合77500)2.本月生产费用(材75000,人39000,制造38000,合152000)3.合计(材100000,人74000,制55500,合229500)。4.完工产品产量(材1700,人1700,制1700)。请老师计算转出半成品成本和在产品成本也要分别计算材料,人工,制造费用的
老师,我想接一个建筑安装公司的账目,交接的时候,我一看,账目太混乱,从2023年九月份才用365财税软件做账,而且,科目混乱,加油费 还入库存呢,而且说,2023年以前的账目,手工账什么的根本没有,老板还让查查,看他这些年,错在哪里了,我该怎样弄这些账目呢?麻烦您指导我一下,我想重新建一个账套,好像还怕365财税云和以前的税务取数链接不上,感谢您,指导我一下,谢谢老师了!
就是我收到客户的货款 一共含税金额47673,销售面料的我们是一般纳税人税率是13%,里面已经含了我开给客户多加的的8个点,进来的票厂家收我6个点,现在应该进来多少的票的金额才能抵扣
2月1号不是应该算0.5天,为啥直接乘以11个月?
老师,小规模纳税人,公司人员的工资都记入管理费用了,导致管理费用偏高,现在已经做完汇算了,应该怎么处理啊
老师,我不小心把二十二期全盘真操账删了,怎么弄
A公司的股东之一是合伙企业,合伙企业税务罚款费用能否放在A公司报销,怎么写分录
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
郭老师,也不算是换货吧,第一次按车数结算,第二次是按照方量,这按这样开票,但是二次结算冲减了第一次车数的,这样会有风险吗?
那你的意思是全部都是按照方量 是的话可以
结算改了,第一张发票按照车数的没改,可以吗?
但是二次结算冲减了第一次车数的, 就是你只改了结算,没有改开票。如果是的话,这个车数和方量能相互换算吧?要不不能换算的话,你怎么给他开发票?
一车有多少方量能这样算出来吧。
能互相换算,量跟金额都是一样的
可以的,能换算就行