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老师好:咨询下,科目余额表年初 其他应收款-公积金数不对,这个也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公积金计提、缴付凭证。这个如果调账 怎么调整呢?

2025-05-28 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 22:29

晚上好亲,年初数不对,是扣多了还是扣少了

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快账用户8773 追问 2025-05-28 22:41

扣少了 正常是借方 750 目前是借方 500

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齐红老师 解答 2025-05-28 22:43

少扣250。那就把它调到费用,冲掉吧

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快账用户8773 追问 2025-05-28 22:47

会计分录是?

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齐红老师 解答 2025-05-28 22:49

借:销售费用/管理费用250 贷:其他应收款250

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齐红老师 解答 2025-05-28 22:50

对不起哈,我忘了加负号

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快账用户8773 追问 2025-05-28 22:53

老师 为什么这么调整 可以说下原因吗?历史账 其实之前什么原因导致年初数不对 不是很清楚。这种用找原因吗?还是直接调就行?

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齐红老师 解答 2025-05-28 22:57

能找到原因最好。找不到原因,就按记账失误冲销下费用,平掉,主要金额不大还可行。

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快账用户8773 追问 2025-05-28 23:09

一般费用是选工资还是公积金 您建议?

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齐红老师 解答 2025-05-28 23:13

公积金吧,毕竟公积金错误导致的

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