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老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
跨期的广告费或者服务费,确认收入和申报的问题 2022.6-2023.5代理费,12月底已收款已开票,其中2023年的收入,怎么记账?怎么申报2022年增值税所得税? 2022.7-12月代理费在12月底未收款没开票,属于2022年的收入,需要预提收入和税金么?怎么申报2022年增值税所得税?
22年12月税局让补缴21年12月增值税(视同销售收入138899元未做),22年12月账怎么做
税务稽查去年账务,4月补交去年未开票收入的 增值税,5月补开了对应未开票收入,增值税申报表填到未开票收入?交的增值税怎么做分录?
老师好,今天税务局自行填写了未开票收入,让公司交了15万的增值税,所属期是4月份的,这个业务怎么处理呢
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
小企业会计准则
借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交增值税(已交税金) -应交房产税 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
小企业会计准则可以用以前年度损益科目吗
小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,直接用利润分配科目代替。
先确认未开票收入,再计提增值税,计提房产税,最后扣款
是不是4个分录,能给清楚写一下吗
是的,是这个处理顺序。
能给分步骤具体写下吗
1.借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(销项税额) 2.借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交房产税 3.借:应交税费-应交增值税(已交税金) -应交房产税 贷:银行存款
增值税,附加税就不用计提了吗
可以做 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建税、教育费附加等 借:应交税费-城建税、教育费附加等 贷:银行存款