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老师,一般纳税人增值税月末结转账务处理怎么做用用什么做附件?

2025-05-29 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 19:01

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 没有原始凭证

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快账用户6818 追问 2025-05-29 19:04

老师,应交税费-应交增值税,月末是没有越的吗?

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快账用户6818 追问 2025-05-29 19:04

老师,应交税费-应交增值税,月末是没有余额的吗?

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齐红老师 解答 2025-05-29 19:08

可以有余额也可以没有余额,你不结转就有余额。这个结转不是必须结转。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 没有原始凭证
2025-05-29
实际中可以结转增值税也可以不结账
2022-03-31
你好,如果是销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-01-06
你好 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税   借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)   如果有应交未交增值税   借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)     贷:应交税费-未交增值税
2023-01-15
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2024-09-11
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