你好 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

请问一般纳税人,不用交增值税,月末怎样结转
一般纳税人增值税月末怎么结转?
老师好,问一下,一般纳税人增值税期末的结转分录怎么做?
老师你好,请问一下一般纳税人和小规模月末增值税分别怎么结转?
老师请问一下一般纳税人增值税月末结转怎么处理。
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种算不算公司的成本费用
老师利润表里面的期末余额的未分配利润,是等于资产负债表里面的年初余额加上利润表里面的净利润吗?这个净利润是加本月的金额,还是加本年累计的金额呀?
会计学堂的课程,电脑上怎么听课?
老师,请问现在进项税额转出23年的7万块钱,是不是还得做23年所得税的退税
老师,我们公司是二房东,然后转租出去租金物业费,租金含了水电能耗,那我实际产生的水电我需要做到什么科目呢?
发票开错了,当天冲红重新开具了,会预警吗
工衣先从工资扣,满半年再还给员工,这种要怎么做账,这种不算公司的成本费用吗
如果有待认证的已经认证完了。这个又怎么做?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的