同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,请问一下,我公司电费是交给物业公司的,因为丰水期返电费,返的电费要比3月实际发生的电费还多,物业公司说3月就不开票,把电费抵减了,他们不用付款给我们,我们也不用付款给他们了,这样可以不
您好请问我们公司有一块电表是我们公司的名字,但是别的在我们这租房的公司交电费,然后我们再交给他们一部分,他们去供电局,我们交给他们的怎么走账呢?比如他们交完费发票是十万,我们的实际费用只有两万,我怎么走账
我们是租一个场地,改装商铺出租,其中成本是不是就是我们的付一房东的租金,收入是商户付我们的租金,水电费怎么处理,因为是分割单,水电公司开我们8万多发票我们给客户开10万的分割单,其中也有我们自己的部分
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
老师,电费应该怎么分割,上一家公司还没走,我们就进来了,转了 4000 多给他们给我们交电费,发票开的是上一家公司的,实际他们收到票只有 3000 多,过户后实际没用完的钱过户到我们公司了
民办非企业地址变更时,“履行内部程序”处写什么,没有开理事会,个人开的舞蹈培训班
题目:本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2-张差旅费报销单,怎么写分录啊(餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4÷1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9%贷其他应付款,5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。)扩号里是你给我的回答,我按照你回答的填上去,提交没有分数,提示不对
老师,子公司是独立法人,以前的合同是跟母公司签的,但现在子公司付款,这个合理吗?
您好老师,我们公司是卖中药饮片的,有兼职的业务员高价销售货物,老板要给他们返款,说让财务办个单位结算卡,然后取现给这些人或者用结算卡转给这些私人,这样做有没有风险,会不会违法
包工头个人代开建筑服务发票 有没有单月限额或者每年限额这一说
本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.6都是专用发票和4张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单,怎么写分录啊,老师你上回给我写的那个不对,得分没有分
老师,注册资金增资需要准备什么资料,那些流程
公司想增加物流这个经营范围,流程和注意事项可以说一下吗
老师,您现在的意思就是按31天算了,那么肯定是错的,因为不按公式算的话按照实际情况就是3000➕500➕1033603
你好,老师,我们老板要给业务员分成,一共做了70万的销售额,我们是商贸业,就是买进卖出转差价的,直接材料成本是30万,请问怎么给他们算利润
您好,是的,可以抵扣成本,分割单%2B供电公司发票(抬头为您公司)- 合法扣除电费成本。 2.多收部分算收入,转售价高于供电价的部分需开票缴税(13%增值税%2B企业所得税)。 3.发票抬头错误或分割单无依据- 税务机关可能不认成本扣除。确保供电公司发票抬头是您公司。分割单按实际用电量分摊,并保留用电记录。向用电方开具增值税发票(13%税率)。
我单位是小规模纳税人,开不了13%的发票,我们也能给用电方开电费发票?做分割单给对方不行?
您好,可以开1%发票, 分割单也行的,供电局的发票复印一份