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公司收到虚开的增值税发票,入账时 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款 后来已经做了进项税额转出,那库存商品账上如何做减少

2025-06-04 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 10:55

你好,这个你应该借应付,贷库存,贷进项转出

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快账用户8275 追问 2025-06-04 11:02

进项税额转出是23年做的,现在税务局让把虚开那部分的库存商品给调出来,转出时分录是 借库存贷进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-06-04 11:11

你好,不需要补所得税是吗

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快账用户8275 追问 2025-06-04 12:10

需要补,入账时 借库存商品1630638.4 应交税费-应交增值税-进项税额211983.02 贷:应付账款1842621.42。当月结转成本时 借主营业务成本160万 贷库存商品160万。次月做转出时 借库存商品211983.02 贷进项税额转出211983.02。修改23年企业所得税年报调增160万,补缴所得税。

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快账用户8275 追问 2025-06-04 12:11

现在需要把剩下的库存商品做转出

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齐红老师 解答 2025-06-04 12:12

你好,你是成本做少了,要再结转一点成本是吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 12:13

你这个汇算调整就可以了,不用做分录去调。

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齐红老师 解答 2025-06-04 12:13

你只需要做补所得税的分录

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你好,这个你应该借应付,贷库存,贷进项转出
2025-06-04
你好,这个进项转出应该是应交税费,应交增值税,销项需要视同销售交税。
2022-10-20
你好,可以的,分录可以这么做的。
2022-01-04
早上好啊,先入账再做进项转出 增值税免税企业收到专用发票需到税局认证,认证后作进项税转出处理。借:应交税金-应交增值税(进项税),贷:应交税金-应交增值税(进项税转出)。
2023-04-30
你好,不是的,你要做的话,就是借应交税费,应交增值税进项税额,写负 数。
2023-07-04
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