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老师,我看了进项税额期初余额283460.43元,我5月份的销项税额是16069.21元,我勾选认证了3月份的一张票,税额44867.26元,留抵金额:28798.05元,然后这会增值税余额借方:267391.22元,您看一下合适吗

老师,我看了进项税额期初余额283460.43元,我5月份的销项税额是16069.21元,我勾选认证了3月份的一张票,税额44867.26元,留抵金额:28798.05元,然后这会增值税余额借方:267391.22元,您看一下合适吗
2025-06-05 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 18:02

尽量的不要留底,你还有其他的合适的发票吗?最好是多多少少交部分税款 根据税负认证发票

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快账用户2975 追问 2025-06-05 18:04

这个月先不想交税,您能帮我看一下我的增值税余额借方267391.22元合适吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 18:04

太大了 税额太大 有没有税额在小点的发票?

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快账用户2975 追问 2025-06-05 18:05

没有,都是买了车开进来的发票

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齐红老师 解答 2025-06-05 18:05

那只能这一个了,没有其他的方法了。

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快账用户2975 追问 2025-06-05 18:06

我的意思是我这会增值税余额对不对

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齐红老师 解答 2025-06-05 18:10

对的 留底是正确的

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您好,1272202.16-52333.54等 于1219868.62,要勾选这么多,应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的
2024-07-05
你好,销项税额进项税额都没有在12月份做结转吗
2022-02-12
你好,这个如果你没有结转,它就一直在,而且现在的也可以不用结转。
2023-05-30
同学你好 ,分录 销售货物 借:应收或者预收账款 20000 贷:主营业务收入 20000-1651.38 应交税费-销项税 1651.38 购入货物 借:库存商品 600-69.03 应交税费-销项税 69.03 贷:应付或者预付账款 600 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 600-69.03
2022-03-30
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
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