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老师你好,单位有几笔小额应付甲方首存金利息的其他应付款,但是甲方没做账,我单位要怎么结转这几笔业务呢?

2025-06-08 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-08 11:13

你好,如果这个利息支付了,冲销  其他应付款  就是了 

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快账用户1058 追问 2025-06-08 11:16

老师,是我单位收到利息后,做账做到其他应付款

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齐红老师 解答 2025-06-08 11:16

你好,你们支付给甲方的时候 借:其他应付款,贷:银行存款  

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快账用户1058 追问 2025-06-08 11:18

嗯,对,要是支付给甲方就应该这么做账,但是甲方不要这个利息收入,他们没做其他应收款,我这边付不出去了,想问一下这笔账怎么结转

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齐红老师 解答 2025-06-08 11:18

你好,你们这个不需要支付给甲方了,就转为你们的营业外收入 借:其他应付款,贷:营业外收入  

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快账用户1058 追问 2025-06-08 11:19

老师,不能直接冲减利息收入吗

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齐红老师 解答 2025-06-08 11:20

你好,根据你的描述,这个是不应当冲减利息收入的 

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快账用户1058 追问 2025-06-08 11:21

哦哦,是不得等到年末再冲,需要有什么支撑资料吗?

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齐红老师 解答 2025-06-08 11:21

你好,不需要支付了,就转为 营业外收入 就是了 

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是不是你们账面有这个单位的其他应付款,所以进行对抵
2021-06-18
计提工资是借管理费用或生产成本—工资 贷应付职工薪酬—工资 发放时,借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款。 你结转时,借:本年利润 贷:应付职工薪酬。
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你好 当时转过来怎么做的 借银行贷其他应付款吗
2021-08-13
在开具发票后,如果对方单位在1个月内付款,您可以在此时不做应收账款的账务处理,而是等收到款项后再进行银行存款的处理。但请注意,这种方式虽然简化了流程,但也可能导致对收款进度的跟踪不够及时和准确。因此,建议您在简化流程的同时,也要确保对收款情况有清晰的掌握。 关于余额调节表的使用,它主要是用来查明开户单位存款实有数、试算银行与开户单位的账簿记录正确性与一致性的一种表格。如果您的单位业务频繁,有大量的应收账款挂账,那么通过余额调节表进行调节确实是一种可行的方法。但请注意,余额调节表只能揭示和证明双方账目记录有无差错,不能作为更正账簿记录的依据。对于未达账项,需要及时进行清理和核对,确保双方账目记录的一致性。 对于应收账款的管理,建议您单位建立完善的客户资信管理机制和应收账款控制机制。通过定期分析客户的财务状况、设定合理的赊销额度、以及加强对应收账款的跟踪和催收等措施,可以降低坏账风险,提高应收账款的回收率。
2024-04-23
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