转出未交增值税有借方余额 是有留抵。可转到未交增值税
科目余额表里应交增值税贷方余额,未交增值税借方有余额,转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
那我现在未交增值税借方有余额代表留抵,然后应交增值税贷方有余额,我可以吧贷方余额转到未交增值税借方吗
郭老师,现在问题是:未交增值税的借方余额不是留抵吗,或者转出未交增值税的贷方余额是留抵,可是账上相反,用转出未交增值税是借方余额
老师,我这个月这么写分录对吗?转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧?我之前还有留底,未交增值税是借方余额,我这个月账务这么处理对吗?
有留底的情况下,未交增值税借方余额。月末是否还需要将转出未交增值税 转到 未交增值税里面呢?
请问下员工工资8000,社保个人部分由公司承担,那申报个税的时候,社保个人部分可以税前扣除吗?
老师咨询一下,我们在抖音平台买商品原价100,平台做活动给了优惠券10元,实际付款90元,那平台开发票是90还是100啊
刚进公司用什么财务软件,公司多元化
公司电子税务局上开电子发票开具金额的额度每月都会调整吗
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
老师,我更改了22年4月-8月的增值税申报表,将即征即退数据合并到一般项目了,税款没发生变化,那9月到12月的本年累计数要自己逐月改还是系统可以自动带出来?不改会有什么后果?
老师,T3和金蝶区别大吗?
章程里公司认缴时间是12月,截止24.12.31实到账各400万,但印花税没有申报,我这里是这样填?
老师:请问,企业收入社保中心转入的:失业退费 这个要怎么入账啊?
您好老师,我们律师事务所挂靠在一家大所,是总分所关系,每年只给总所交管理费,都是独立法人单位。我单位派驻2人到总所上班,做的是我单位的业务,工资社保由总所代为发放和缴纳,半年和我们结算一次。垫付费用总所应该给我单位开发票吗?不然我们凭什么做成本费用呢?
也可以不转是吧
是的,也可以不转的