您好,这种按月分摊就可以
老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?
老师你好,我租了一个办公室,房租合计2万元,这个房租是从1-12月份,那我账务处理的时候能不能一次性做到管理费用里,还是分摊先做到预付账款呢!
我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,公司9月份装修厂房共装修2月时间,共26万元,11月开了20万元发票,分录是:借:长期待摊一厂房装修19.4万,应交税费-进项税6干元,贷:应付账款-XX公司。我12月份19.4万要做 长期待摊可以这样分录吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。第二个分录对吗?还是一点分36个月摊销。考虑12月份结转。具体怎么做分录老师!
你好,咨询一下,外地项目在一栋楼里,街道地址啥的都这样,有两个公司找我们干活,我现在给这两家公司开发票,发票地址街道是一样的,就购买方抬头不一样,开一张发票还是两张发票?
老师你好,我想请问一下,我们公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,需要我们给他开专票三个点,他说他自己给三个点的税费,我们可以这样操作吗?还是要不要加一个点?因为还有经营所得税,对不对?遇到这种客户,我们应该怎样算加税点或加几个点?
老师好,请问同一人能在一个公司交五险,在另外一个公司交住房公积金吗?
做表格好不好做。简单吗
房地产公司一般都是那些税率
请问老师,公司前几个月都有相同的两个人做劳务费,5月没有这两个人的劳务费了,在申报个税上还需要给这两个人做减员吗
老师晚上好!我想请教一下,我公司是节能服务公司,采购的是A,B,C三种货物,销售的时候给客户开票的是A货物,但是方案里A货物的附属配件有BC,那我下库存直接把ABC都下库存了有问题吗
老师,试用期干了五天后来不干了,需要支付工资吗,没有签署合同啥的
你好,老师,关于卖了个电站给别人,别人重新注册了一个新营业执照,我还需要去税局处理什么业务?是买卖合同税吗
老师,我们公司租的办公室,发票怎么开成公司的
那老师增值税怎么做分录呀
借:预付账款
应交税费
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款