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你好老师,3月抵扣的发票有异常我这个月做进项税额转出了,账上的分录之前做的进项税额要调整吗?

2025-06-10 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 09:07

那个有可能解除异常不呢?

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快账用户8084 追问 2025-06-10 09:12

去了税局,税局让进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-06-10 09:13

借:成本费用科目,对应当时发票的业务选科目 贷:应交税费-增值税-进项

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那个有可能解除异常不呢?
2025-06-10
还能重新取得专票不呢?
2025-02-27
你好,你当时转出是怎么做的,就做相反的分录就可以了。
2025-07-12
好的,关于红冲异常发票的进项税额并补交税款的分录,可以按以下步骤操作: 1. 红冲之前认证的进项税额,分录如下: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款(或其他相应的付款账户) 2. 将红冲的进项税额计入成本,分录如下: 借:管理费用(或其他相关成本费用科目) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这样操作后,你的账务处理就更加准确和规范了。希望对你有帮助!
2024-11-13
没问题,滞纳金,下个月在做帐也可以。
2021-09-15
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