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老师购买货物对方开发票30万,实际只付了价税合计20 万那10万留着以后支付,一般纳税人这个留着以后以后付款的增值税怎么做账

2025-06-10 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 10:55

那个进项税正常抵扣就行,以后付款不影响现在抵扣

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快账用户1169 追问 2025-06-10 10:56

老师可以把具体分录写下吗,有点不明白

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齐红老师 解答 2025-06-10 10:59

借:库存商品 增值税-进项 贷:银行存款20      应付账款10

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快账用户1169 追问 2025-06-10 11:00

老师税务局上收到很多发票,实际未付款,这些发票怎么记账

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快账用户1169 追问 2025-06-10 11:01

可以不管吗,还是怎么记

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齐红老师 解答 2025-06-10 11:04

真实的交易就做账,虚开的发票不做账

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快账用户1169 追问 2025-06-10 11:05

实际业务收到发票欠人家款,我都挂往来吗?

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齐红老师 解答 2025-06-10 11:05

是的,就是那样处理的

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同学你好 对的 算入2023费用里
2023-05-23
对的,就是这么理解的哦
2020-08-28
同学你好 借预付账款 贷银行存款 2.增品计入销售费用
2021-07-21
您好, 预付给您的资金是否仍属于货款性质?如果属于,应该作为货款入账。
2020-09-12
以发票金额70万作为入账价值。
2022-06-14
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